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索引号: 11411400005837379D-2019-00513 发布机构: 市民政局
生效日期: 2019-05-13 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门预算

商丘市民政局2019年度部门预算

来源:商丘市民政局 发布时间:2019-05-13 浏览次数: 【字体:

 

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

按照市政府授权,市民政局主要职责为:贯彻执行国家和省民政工作法律、法规及方针政策,拟定全市民政事业发展规划和民政工作政策,拟订有关民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。承担社会团体、基金会、民办非企业登记管理和监察,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责全市行政区划管理和行政区域界线、地名管理,指导城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设,落实社会福利事业和慈善事业发展政策,落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施,组织指导养老服务体系建设工作等。

二、预算单位构成

商丘市民政局为市政府工作部门,机构规格为处级,局机关内设机构10个:分别为办公室、民间组织管理科、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、老龄工作科、规划财务科、人事科

(一)机构设置

1.商丘市民政局机关本级;

2.商丘市救助管理站;

3.商丘市儿童福利院;

4.商丘市社区老年服务中心;

5.商丘市低收入家庭认定指导中心;

6.商丘市殡仪馆;

7.商丘市社会福利彩票发行中心。

(二)人员构成情况

商丘市民政局机关及归口预算管理的二级单位共有编制139人,其中行政编制35人,事业编制104实有人员232人,其中在职人员175人,离退休人员57人。

三、2019年主要工作任务

2019年商丘市民政局工作任务可以概括为“1163工程”,即:树牢一个理念:坚持“以人民为中心”和“民政为民、民政爱民”的工作理念;坚守一条底线:安全生产重于泰山;健全六大体系:一老、一小、一贫、一残、一改、一中心(老龄服务体系、儿童福利体系、扶贫兜底保障体系、残疾人福利体系、婚丧礼俗改革、社会治理体系);做好三个保障:讲政治强素质,提升能力保障,马上办抓落实,提供作风保障,明责任严纪律,提供机制保障,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

一是着力健全养老服务体系,促进养老服务提质增效。加大养老服务机构建设管理,继续组织实施农村敬老院设施质量提升,分期分批新建、改扩建剩余的71所农村敬老院。大力发展健康养老产业,推动医养融合发展,新年度计划完成100所社区日间照料中心建设任务,并积极推动日间照料的社会化运营。加大民办养老机构规范化管理力度,对全市养老机构进行安全整治。认真落实高龄津贴制度,高标准完成省定民生实事,切实把好事办好。

二是全面提升儿童福利保障水平,打造市县乡村四级儿童福利体系。以争创全国儿童福利服务体系先进市县为目标,加强现有1077所儿童之家规范化管理,切实发挥服务功能。在2019年完成100所儿童福利督导站和1000所儿童之家新建任务。全面提升孤儿养育标准,持续开展农村留守儿童“合力监护、相伴成长”专项行动。

三是大力推进脱贫攻坚兜底保障,坚决守住困难群众基本生活保障底线。继续提高城乡低保、特困人员供养救助标准,深化农村低保专项治理,完善临时救助制度,全面提升民政行业脱贫攻坚兜底保障能力。

四是健全残疾人福利体系,提升关爱和服务能力。持续推进社会福利机构转型升级和规范化管理,增强县级福利中心托底保障功能,逐步扩大服务范围。继续落实好残疾人“两项补贴”制度,确保资金按月发放。积极推动精神障碍社区康复服务和残疾人集中供养试点。

五是推进婚丧礼俗改革,全面助力乡村振兴。落实好全省婚丧礼俗改革、助力脱贫攻坚宁陵现场会精神,做好全国婚姻登记管理信息系统升级工作,推进婚俗改革,落实惠民殡葬政策。持续加强农村精神文明建设,提高农民文明素质,引导民众把财力和精力用在脱贫攻坚和实现全面小康上来。

六是持续推进社区服务中心建设,全面提升社会治理能力。在做好2018年度已建好的100所社区服务中心规范化管理工作基础上,再新建100所“一有七中心”规范化社区服务中心。

 


第二部分  2019年度部门预算情况说明

 

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

2019年本部门(含二级机构)收入总计9384.5万元,其中:财政拨款5106.6万元;纳入预算管理的行政事业性收费511.5万元;特设代管户资金155.6万元;其他收入3610.8万元。支出总计9384.5万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2019年本部门(含二级机构)当年收支预算总计9384.5万元,较2018年减少1711.4万元,原因为由于2018年11月机构改革以后,民政局部分机构及职能划转减少所致。

三、机关运行经费情况说明

2019年本部门(含二级机构)机关运行经费预算安排1800.7万元,其中,工资福利支出1596.3万元,对个人和家庭的补助支出36.9万元,商品服务支出167.5万元。

四、三公经费支出情况说明

2019年本部门(含二级机构)三公经费支出预算37.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费5.5万元;公务用车购置及运行费32万元(公车购置费0万元,公车运行费32万元)。2019年三公经费支出预算比2018年增加2.3万元,主要原因是市儿童福利院孤儿数量较上年增加、市救助管理站的救助量增加所致。

五、政府采购预算说明

2019年本部门政府采购预算安排支出45万元,主要项目是“三区计划”购买社工服务经费。

六、国有资产占有情况说明

2018年末,本部门(含二级机构)车辆编制9个,有车辆11辆,其中:一般公务用车9,其他车型用车2辆

七、项目预算绩效情况说明

2019年本部门开展预算绩效自评涉及资金1000万元,进行绩效评价的重点项目主要是百所敬老院质量提升资金。

 


第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:商丘市民政局2019年度部门预算表

202105281323248041.xls


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